|
Faktúra |
9250007
|
Všeobecné služby
|
1 550,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
ADEBRA, spol. s r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
125006633
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
11 098,82 |
s DPH |
23.04.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
25126
|
Zdravotno-hygienický audit prac.prostred
|
264,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Služby pre zdravie v práci, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
2025/05
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
14.04.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Ostrovany |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
Zmluva |
2025/06 OcÚ
|
Dotácia z rozpočtu obce - Deň Rómov 2025
|
3 000.00 |
s DPH |
10.04.2025 |
Obec Ostrovany |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
7294576563
|
energie - elektrina
|
-75,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
2516103292
|
toner HP, Lexmark
|
231,77 |
s DPH |
07.04.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
202504766
|
ročné predplatné - Škola-manažment
|
48,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
91/2025
|
Výkon činnosti technika BOZP 1-3/2025
|
175,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
R.D.TECH. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
4480930457
|
dodávka zemného plynu 4/2025
|
500,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
25000158
|
pečiatky
|
135,55 |
s DPH |
26.03.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
1032025
|
flamengo sukne
|
560,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Ľudmila Dernerová |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
6202522846
|
Toner CANON
|
66,44 |
s DPH |
20.03.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
250485
|
Tlačiareň HP4102dw, toner HP285, CANON
|
720,94 |
s DPH |
19.03.2025 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
251003108
|
inštalácia softvéru IFOW V25.1
|
22,14 |
s DPH |
18.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
4455049741
|
dodávka zemného plynu
|
500,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
9250001
|
Dezinsekcia budovy
|
1 550,00 |
s DPH |
14.03.2025 |
ADEBRA, spol. s r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2025280668
|
Lampa s modulom do EPSON projketora
|
454,68 |
s DPH |
13.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
7292688764
|
elektrická energia 2/2025
|
288,37 |
s DPH |
12.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2501294
|
čistiace prostriedky
|
939,51 |
s DPH |
11.03.2025 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |