|
Faktúra |
1032025
|
flamengo sukne
|
560,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Ľudmila Dernerová |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
250100064
|
FP - MAteriál z prostr. ŠR
|
93,90 |
s DPH |
14.01.2025 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
Zmluva |
2025/05
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
14.04.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Ostrovany |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2025280668
|
Lampa s modulom do EPSON projketora
|
454,68 |
s DPH |
13.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Zmluva |
2025/03
|
Združená dodávka elektriny
|
0,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
Zmluva |
2025/02
|
Združená dodávka plynu
|
0,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
Faktúra |
7292688764
|
elektrická energia 2/2025
|
288,37 |
s DPH |
12.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
7294576563
|
energie - elektrina
|
-75,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
4480930457
|
dodávka zemného plynu 4/2025
|
500,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
4455049741
|
dodávka zemného plynu
|
500,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
7292277284
|
FP - za energie
|
272,76 |
s DPH |
07.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
125700244
|
spredpis fa za stravné kupóny - vráteni
|
-2 444,00 |
s DPH |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
125003280
|
stravné kupóny 1600 ks
|
10 336,52 |
s DPH |
03.03.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
125002016
|
stravné kupóny 800 ks
|
5 215,93 |
s DPH |
30.01.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
125006633
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
11 098,82 |
s DPH |
23.04.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
25126
|
Zdravotno-hygienický audit prac.prostred
|
264,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Služby pre zdravie v práci, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
2025/01
|
Výkon činnosti technika PO a BOZP
|
175,00 |
s DPH |
02.01.2025 |
Radoslav Dugas, R.D.TECH |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
Faktúra |
202504766
|
ročné predplatné - Škola-manažment
|
48,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
202503120
|
publikácia Škola a jej riadenie
|
49,50 |
s DPH |
03.03.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
91/2025
|
Výkon činnosti technika BOZP 1-3/2025
|
175,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
R.D.TECH. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |