|
|
Faktúra |
4455049741
|
dodávka zemného plynu
|
500,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251003108
|
inštalácia softvéru IFOW V25.1
|
22,14 |
s DPH |
18.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6202522846
|
Toner CANON
|
66,44 |
s DPH |
20.03.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292688764
|
elektrická energia 2/2025
|
288,37 |
s DPH |
12.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
flamengo sukne
|
560,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Ľudmila Dernerová |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25000158
|
pečiatky
|
135,55 |
s DPH |
26.03.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4480930457
|
dodávka zemného plynu 4/2025
|
500,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Výkon činnosti technika BOZP 1-3/2025
|
175,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
R.D.TECH. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2516103292
|
toner HP, Lexmark
|
231,77 |
s DPH |
07.04.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294576563
|
energie - elektrina
|
-75,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510412
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
Aktualizačné vzdelávanie PZ
|
550,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25011072
|
licenčný poplatok webstránka
|
356,70 |
s DPH |
07.03.2025 |
Galileo Corporation s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
Zdravotno-hygienický audit prac.prostred
|
264,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Služby pre zdravie v práci, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250070
|
Tlačiareň Lexmark MX431adn
|
519,99 |
s DPH |
13.01.2025 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6202509768
|
toner HP
|
81,44 |
s DPH |
04.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250202
|
koncert M. Krausza
|
550,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
kancelársky materiál zakladače
|
63,50 |
s DPH |
03.02.2025 |
PP COMP s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250240
|
Projektor Acer S1286H
|
537,14 |
s DPH |
06.02.2025 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292277284
|
FP - za energie
|
272,76 |
s DPH |
07.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |