|
|
Faktúra |
202508966
|
Publikácia Škola a jej riadenie
|
79,90 |
s DPH |
23.06.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125009572
|
stravné kupóny 920 ks
|
6 282,19 |
s DPH |
25.06.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
výkon činnosti technika PO a BOZP
|
175,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
R.D.TECH. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
00628/2025
|
3D písmená na budovu ZŠ
|
1 199,99 |
s DPH |
09.06.2025 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250176
|
plastové štítky na dvere
|
126,88 |
s DPH |
03.07.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250232
|
školenie - ubytovanie
|
3 026,60 |
s DPH |
03.07.2025 |
EUROHOTEL LABOREC s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510772
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
02.07.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7292278801
|
el. energia - vyúčtovanie
|
-46,91 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070116
|
prepravné služby
|
800,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SAD Prešov SK, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4487839769
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251270
|
kartotékové skrine
|
1 165,30 |
s DPH |
22.07.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Prenájom maskota - kostým
|
120,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
MASKOTICI s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2508699
|
učebnice
|
1 315,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125700244
|
spredpis fa za stravné kupóny - vráteni
|
-2 444,00 |
s DPH |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250032
|
Všeobecný materiál
|
993,10 |
s DPH |
19.05.2025 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125006633
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
11 098,82 |
s DPH |
23.04.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4440761933
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510475
|
Školské ovocie""
|
0,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292498194
|
energie - elektrina
|
-61,49 |
s DPH |
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
divadelné predstavenie
|
210,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
OZ Cililing |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |